Gemeindebauliche Planung und Erschließung

Haushaltsdiagramm

52.583,90 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
52.583,90 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    52.583,90 €
  • Summe
    52.583,90 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
52.583,90 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
0 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-58.572,25 €
14: Abschreibungen
-542,13 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-59.114,38 €
20: Verwaltungsergebnis
-6.530,48 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.530,48 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-29.011,24 €
30: Jahresergebnis
-35.541,72 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-35.541,72 €